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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000794
Monto de la Factura
₲ 870.045
Nro. de Orden de Pago
20185513
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.848
IVA
₲ 79.095

Retención DNCP
₲ 3.101
Retención IVA
₲ 23.729
Retención Renta
₲ 15.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.548
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6791/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33186
Monto Contrato
₲ 850.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.577.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.096.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande