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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 4.172.340
Nro. de Orden de Pago
20193379
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.389
IVA
₲ 379.304
Retención DNCP
₲ 14.717
Retención IVA
₲ 113.791
Retención Renta
₲ 113.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 189.652
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33189
Monto Contrato
₲ 233.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.053.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.133.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande