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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006780
Monto de la Factura
₲ 4.394.168
Nro. de Orden de Pago
20203631
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.252
IVA
₲ 399.470

Retención DNCP
₲ 15.499
Retención IVA
₲ 119.841
Retención Renta
₲ 119.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 199.735
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33127
Monto Contrato
₲ 87.617.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.746.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.806.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande