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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0007988
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
20185370
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 276.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
7071
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32674
Monto Contrato
₲ 289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.535.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323191
Nombre de la Licitación
Lp1327-2017.Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande