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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000754
Monto de la Factura
₲ 37.444.000
Nro. de Orden de Pago
201810486
Fecha de Orden de Pago
15-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.269.525
IVA
₲ 3.404.000

Retención DNCP
₲ 132.075
Retención IVA
₲ 1.021.200
Retención Renta
₲ 1.021.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6954/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34056
Monto Contrato
₲ 74.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.539.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323696
Nombre de la Licitación
Lco940_Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande