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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 7.477.759
Nro. de Orden de Pago
2020322
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.703.607
IVA
₲ 679.796
Retención DNCP
₲ 26.376
Retención IVA
₲ 203.939
Retención Renta
₲ 203.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 339.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6757/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35037
Monto Contrato
₲ 81.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.648.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande