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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 11.927.000
Nro. de Orden de Pago
20189782
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.692.230
IVA
₲ 1.084.273

Retención DNCP
₲ 42.070
Retención IVA
₲ 325.282
Retención Renta
₲ 325.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 542.136
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33152
Monto Contrato
₲ 888.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.468.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.283.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande