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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023206-2
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11176449
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.218.397
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            36010001
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.157.523
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.874
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80015734-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22013-15-20443
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 417.458.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 417.458.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 415.788.367
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267507
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES - AD REFERENDUM PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        