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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000042
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
AC-30096-22-43253
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389459
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultor Individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta