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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 12.155.500
Nro. de Orden de Pago
38649
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.559.659
IVA
₲ 1.105.045
Retención DNCP
₲ 43.318
Retención IVA
₲ 331.514
Retención Renta
₲ 221.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
070-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9183
Monto Contrato
₲ 12.155.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.155.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.559.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap