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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000302
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16968555
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.856.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            638
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.914.073
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.259.664
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 48.371
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 377.899
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 503.865
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDROMEDA SECURITY SA
        
                                    RUC
                            
            80024679-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23029-24-47812
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.712.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.688.416
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.828.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428841
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de seguridad y vigilancia del edificio.
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior
        