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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 626.750
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.243
IVA
₲ 30.562

Retención DNCP
₲ 2.507
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17278
Monto Contrato
₲ 22.509.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.740.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado