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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 15.587.000
Nro. de Orden de Pago
4571
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.822.954
IVA
₲ 1.417.000
Retención DNCP
₲ 55.546
Retención IVA
₲ 425.100
Retención Renta
₲ 283.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20306
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.761.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271822
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
