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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-1222
Monto de la Factura
₲ 11.495.500
Nro. de Orden de Pago
3556
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.932.011
IVA
₲ 1.045.045
Retención DNCP
₲ 40.966
Retención IVA
₲ 313.514
Retención Renta
₲ 209.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH CHAPARRO RUIZ DIAZ.
RUC
2511897-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19250
Monto Contrato
₲ 11.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.932.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294867
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
