Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017296
Monto de la Factura
₲ 5.434.876
Nro. de Orden de Pago
8223
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.407.544
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
201/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18809
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.539.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.366.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas