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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018028
Monto de la Factura
₲ 4.465.153
Nro. de Orden de Pago
8415
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 87.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
201/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18809
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.539.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.366.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas