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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 82.838.800
Nro. de Orden de Pago
2000031737
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.278.057
IVA
₲ 7.530.800

Retención DNCP
₲ 289.183
Retención IVA
₲ 2.259.240
Retención Renta
₲ 3.012.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
456-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-49403
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.148.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips