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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 277.386.639
Nro. de Orden de Pago
2000028236
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.766.430
IVA
₲ 25.216.967

Retención DNCP
₲ 968.332
Retención IVA
₲ 7.565.090
Retención Renta
₲ 10.086.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48365
Monto Contrato
₲ 1.530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.166.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.314.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips