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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000053
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 119.276.040
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20159563
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 108.007.708
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.843.276
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 425.056
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.252.983
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.168.655
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.421.638
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
        
                                    RUC
                            
            80085933-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            5817/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-15-18738
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 572.109.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 549.283.040
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 497.390.774
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278051
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        