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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 8.555.159
Nro. de Orden de Pago
20163275
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.930
IVA
₲ 777.742
Retención DNCP
₲ 30.487
Retención IVA
₲ 233.323
Retención Renta
₲ 155.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 388.871
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19266
Monto Contrato
₲ 621.577.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.121.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande