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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 15.862.417
Nro. de Orden de Pago
20158681
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.363.851
IVA
₲ 1.442.038

Retención DNCP
₲ 56.528
Retención IVA
₲ 432.611
Retención Renta
₲ 288.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 721.019
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19266
Monto Contrato
₲ 621.577.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.121.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande