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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 133.367.115
Nro. de Orden de Pago
20165734
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.767.559
IVA
₲ 12.124.283

Retención DNCP
₲ 475.272
Retención IVA
₲ 3.637.285
Retención Renta
₲ 2.424.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.062.142
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19698
Monto Contrato
₲ 562.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.837.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.664.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande