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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 115.309.889
Nro. de Orden de Pago
20165854
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.416.249
IVA
₲ 10.482.717

Retención DNCP
₲ 410.923
Retención IVA
₲ 3.144.815
Retención Renta
₲ 2.096.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.241.359
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19698
Monto Contrato
₲ 562.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.837.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.664.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande