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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 108.995.565
Nro. de Orden de Pago
20165141
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.698.456
IVA
₲ 9.908.688

Retención DNCP
₲ 388.421
Retención IVA
₲ 2.972.606
Retención Renta
₲ 1.981.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.954.344
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19698
Monto Contrato
₲ 562.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.837.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.664.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande