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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0021488
Monto de la Factura
₲ 11.197.434
Nro. de Orden de Pago
20153826
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.555
IVA
₲ 1.017.949

Retención DNCP
₲ 39.904
Retención IVA
₲ 305.385
Retención Renta
₲ 203.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.679.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.891.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande