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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.320.684
Nro. de Orden de Pago
2016849
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.443
IVA
₲ 210.971
Retención DNCP
₲ 8.270
Retención IVA
₲ 63.291
Retención Renta
₲ 42.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19211
Monto Contrato
₲ 325.748.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.498.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande