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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 161.871.280
Nro. de Orden de Pago
20154157
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.578.860
IVA
₲ 14.715.571

Retención DNCP
₲ 576.850
Retención IVA
₲ 4.414.671
Retención Renta
₲ 2.943.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.357.785
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5813/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18161
Monto Contrato
₲ 199.178.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.077.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande