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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001816
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 109.934.021
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20165408
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 99.548.254
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.994.002
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 391.765
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.998.201
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.998.800
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.997.001
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            5886
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-15-19656
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 277.997.285
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 248.476.816
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 225.070.936
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279260
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        