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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007794
Monto de la Factura
₲ 17.599.680
Nro. de Orden de Pago
20163833
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.736.976
IVA
₲ 1.599.971

Retención DNCP
₲ 62.719
Retención IVA
₲ 479.991
Retención Renta
₲ 319.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5829/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19669
Monto Contrato
₲ 672.307.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.969.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.775.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269814
Nombre de la Licitación
Lp1006-2014.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande