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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 3.057.912
Nro. de Orden de Pago
20161955
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.023
IVA
₲ 277.992
Retención DNCP
₲ 10.897
Retención IVA
₲ 83.398
Retención Renta
₲ 55.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 138.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19207
Monto Contrato
₲ 363.163.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.238.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.982.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande