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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 146.713.050
Nro. de Orden de Pago
107788
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.521.441
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 522.833
Retención IVA
₲ 4.001.266
Retención Renta
₲ 2.667.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-17805
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.588.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.804.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc