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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000205
Nro. de Timbrado
11180980
Monto de la Factura
₲ 7.718.000
Nro. de Orden de Pago
108927
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.339.679
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.504
Retención IVA
₲ 210.490
Retención Renta
₲ 140.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19121
Monto Contrato
₲ 12.857.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.857.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.226.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc