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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 10.833.332
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.204.210
IVA
₲ 984.848
Retención DNCP
₲ 38.212
Retención IVA
₲ 295.455
Retención Renta
₲ 295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
AC-21001-20-39943
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.141.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343080
Nombre de la Licitación
LCO 49/2018 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay