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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014477
Monto de la Factura
₲ 13.318.840
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.917.970
IVA
₲ 298.040
Retención DNCP
₲ 51.042
Retención IVA
₲ 89.412
Retención Renta
₲ 260.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27050
Monto Contrato
₲ 126.962.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.997.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.349.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
