Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009781
Monto de la Factura
₲ 71.020.303
Nro. de Orden de Pago
2681
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.539.017
IVA
₲ 6.456.391

Retención DNCP
₲ 253.091
Retención IVA
₲ 1.936.917
Retención Renta
₲ 1.291.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-27859
Monto Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.106.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac