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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067809
Nro. de Timbrado
12031826
Monto de la Factura
₲ 188.000
Nro. de Orden de Pago
12324
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.316
IVA
₲ 17.091

Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-30311
Monto Contrato
₲ 84.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.320.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf