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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004109
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 52.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            433
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-05-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.980.218
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 183.418
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.418.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.418.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MASTER SOFT PARAGUAY SRL
        
                                    RUC
                            
            80007525-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            55/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-21001-19-38401
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 208.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 207.350.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 195.123.385
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        