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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004704
Monto de la Factura
₲ 3.203.310
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.017.285
IVA
₲ 291.210

Retención DNCP
₲ 11.299
Retención IVA
₲ 87.363
Retención Renta
₲ 87.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-37261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.052.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.248.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342923
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay