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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014549
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 2.558.800
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.203
IVA
₲ 232.618

Retención DNCP
₲ 9.026
Retención IVA
₲ 69.785
Retención Renta
₲ 69.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-21-41234
Monto Contrato
₲ 8.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas