Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
12136274
Monto de la Factura
₲ 2.971.760
Nro. de Orden de Pago
15292
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.826.090
IVA
₲ 270.160

Retención DNCP
₲ 10.590
Retención IVA
₲ 81.048
Retención Renta
₲ 54.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28509
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.970.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.040.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE USUFRUCTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y PROVISION DE INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia