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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0005237
Nro. de Timbrado
12376627
Monto de la Factura
₲ 3.390.200
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.019
IVA
₲ 308.200

Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.460
Retención Renta
₲ 61.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29936
Monto Contrato
₲ 3.769.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.224.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonia del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu