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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030894
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 3.878.150
Nro. de Orden de Pago
3212
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.763.643
IVA
₲ 78.750

Retención DNCP
₲ 14.893
Retención IVA
₲ 23.626
Retención Renta
₲ 75.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29656
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.291.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.345.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia