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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002585
Nro. de Timbrado
12745835
Monto de la Factura
₲ 4.709.400
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.435.913
IVA
₲ 428.127

Retención DNCP
₲ 16.611
Retención IVA
₲ 128.438
Retención Renta
₲ 128.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34854
Monto Contrato
₲ 24.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.394.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.977.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura