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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059427
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 8.196.340
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.424
IVA
₲ 162.420

Retención DNCP
₲ 31.172
Retención IVA
₲ 48.726
Retención Renta
₲ 241.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-35162
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.477.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.944.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324039
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado