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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 6.896.000
Nro. de Orden de Pago
13303
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.971
IVA
₲ 626.909

Retención DNCP
₲ 24.575
Retención IVA
₲ 188.072
Retención Renta
₲ 125.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
019/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-16249
Monto Contrato
₲ 6.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.557.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips