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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 118.600.000
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.125.600
IVA
₲ 10.781.818

Retención DNCP
₲ 474.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11617
Monto Contrato
₲ 118.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.125.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257707
Nombre de la Licitación
Ampliación y refacción de aulas escolares en diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro