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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0011936
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 14.710.211
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.842.976
IVA
₲ 1.337.292

Retención DNCP
₲ 51.887
Retención IVA
₲ 401.188
Retención Renta
₲ 401.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
486/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-42519
Monto Contrato
₲ 4.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.595.943.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.004.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389880
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf