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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003435
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 2.706.606
Nro. de Orden de Pago
4093
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.547.039
IVA
₲ 246.055

Retención DNCP
₲ 9.547
Retención IVA
₲ 73.817
Retención Renta
₲ 73.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43140
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.081.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.969.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf