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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 7.731.347
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.491.623
IVA
₲ 198.457

Retención DNCP
₲ 29.529
Retención IVA
₲ 59.537
Retención Renta
₲ 150.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10682
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.950.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.302.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249648
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura