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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
0110
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11249
Monto Contrato
₲ 86.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.868.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.659.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado